目 录
第一部分:部门概况
第二部分:中国共产党永福县委员会统一战线工作部2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党永福县委员会统一战线工作部2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
(二)统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。
(三)负责发现、联系和培养党外代表人士,在县委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
(四)联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
(五)开展党外知识分子统一战线工作。
(六)统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。
(七)统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。
(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
(九)统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
(十)会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。
(十一)统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
(十二)协调推进统一战线领域法治建设。
(十三)在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。
(十四)指导乡镇开展统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组,指导工商联工作;做好统一战线有关单位和团体管理工作。
(十五)完成县委和上级党委统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)办公室
根据县编委文件,设置中共永福县委员会统一战线工作部,挂县民族宗教事务管理局、县台湾事务管理办公室牌子,其人员经费统一管理。
第二部分:中国共产党永福县委员会统一战线工作部2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入247.63万元,总支出247.63万元(含财政拨款上年未列支结转收支数36.17万元)。总收入较上年增加42.40万元,增长20.66%,人员变动,人员减少,基本支出减少。总支出较上年增加42.40万元,增长20.66%,主要由于本年人员工资、社保经费增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入247.63万元,较上年增加42.40万元,增长20.66%,主要由于本年人员工资、社保经费增加。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出247.63万元,较上年增加42.40万元,增长20.66%,主要由于本年人员工资、社保经费增加。具体情况为:
1、行政运行116.26万元,占支出总预算46.95%,同比增加4.02万元,增长3.58%。主要原因:本年人员工资。
2、一般行政管理事务49.97万元,占支出总预算20.18%,同比减少0.02万元,下降0.04%。
3、行政单位离退休费2.17万元,占支出总预算0.88%,同比减少0.08万元,下降3.56%,主要由于本年退休人员死亡减少1人导致经费减少。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.71万元,占支出总预算5.13%,同比增加0.82万元,增长6.90%,主要原因是社保缴费基数变动。
5、职业年金缴费支出6.36万元,占支出总预算2.57%,同比增加0.41万元,增长6.89%,主要原因是职业年金缴费基数变动。
6、行政单位医疗5.88万元,占支出总预算2.37%,同比增加0.38万元,增长6.91%,主要原因是缴费基数变动。
7、公务员医疗补助8.57万元,占支出总预算3.46%,同比增加0.08万元,增长0.94%,主要原因是退休人员待遇标准提高,基数增长。
8、住房公积金9.54万元,占支出总预算3.85%,同比增加0.62万元,增长6.95%,主要原因是缴费基数变动。
9、死亡抚恤27.26万元,占支出总预算11.01%,同比增加100%。
10、农村基础设施建设8.91万元,占支出总预算3.60%,同比增加100%,为上年结转的项目质保金。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.28万元,同比不变。具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,同比不变。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,同比不变。
(三)公务接待费2026年预算安排4.28万元,同比不变
七、机关运行经费安排情况说明
2026年事业单位机关运行经费45.99万元,占支出总预算18.57%,同比不变。机关运行经费按支出经济分类安排如下:
办公费:28.22万元,水电费:0.91万元,邮电费:1.86万元,差旅费:6.72万元,会议费:3 万元,公务接待费:4.28万元,其他交通费用:1万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.2万元。其中:货物类采购0.2万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,我部门配置固定资产22.52万元(账面原值)。从资产类别分析:配置设备16.64万元,占73.89%;配置家具、用具5.88万元,占26.11%。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及县本级项目9个,预算资金82.14万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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铸牢中华民族共同体意识项目建设工作经费 |
20 |
助力广西建设铸牢中华民族共同体意识示范区,全面深化民族团结进步创建,巩固发展我县各族人民团结奋斗的良好局面。 |
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统战工作经费 |
15 |
保障单位正常运转,接公务接待、会议、差旅等工作正常开展 |
第三部分:名词解释
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
第四部分:中国共产党永福县委员会统一战线工作部2026年部门预算报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表(本部门无此数据)
九、表9 国有资本经营预算支出情况表(本部门无此数据)
十、表10 本级项目绩效目标公开表
(以上附表详见附件1:中国共产党永福县委员会统一战线工作部2026年部门预算公开表)
关联文件: