永福县科技工信和商贸局2026年部门预算公开说明

2026-03-26 10:09     来源:永福县科技工信和商贸局

    第一部分:部门概况

第二部分:永福县科技工信和商贸局2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

    第四部分:永福县科技工信和商贸局2026年部门预算报表


    第一部分:部门概况

、主要职责

(一)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)拟订并组织实施全县工业、信息化的行业规划以及石油发展布点规划及产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性法规、规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;研究提出电力工业发展建议,负责电力运行调度、电力企业运营协调工作;负责全县铁路、公路、水路、航空、邮电、石化年度运输和生产的综合协调;受县人民政府委托,联系协调工业涉及财税、银行、工商管理等方面的问题;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员中的信息化动员、整合有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;指导技术改造投资项目的招标管理工作。

(五)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,协助组织实施国家、自治区、市有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

(七)拟订全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)负责全县工业和信息化相关行业及商贸业的管理工作,负责全县茧丝绸等行业管理工作;负责全县电力、煤炭、节能监察、糖业及酒类等有关行政执法的监管工作;指导有关协会、学会、研究会工作。

(九)负责全县县管工业园区管理,拟订全县县管工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施,指导协调督促工业园区建设;负责指导全县承接产业转移工作。

(十)研究制定信息化和信息化产业发展规划及计划并组织实施;组织审核实施使用财政性资金的信息化项目建设方案;统筹规划和指导全县范围内的信息基础设施和重大信息化工程的建设,促进资源合理配置;协助推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导全县信息产业发展、信息技术培训工作。

(十一)统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进网络互联互通;组织协调跨部门、跨行业的信息化建设和信息资源的开发应用以及信息技术的推广应用;指导协调电子政务发展,推动重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全县信息网络设施的建设,推进电信普遍服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

(十二)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

(十三)负责全县中小企业、非公经济发展的宏观指导和管理;会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展的相关政策和措施;协调解决有关重大问题;研究制订扶持中小企业、非公经济发展的政策和具体措施,促进多种所有制企业公平竞争、共同发展;指导中小企业、非公有制企业深化改革,建立现代企业制度;负责中小企业、非公有制企业的对外合作,健全完善中小企业、非公有制企业服务体系和投融资担保体系;制订中小企业、非公有制企业产权交易的办法,负责指导企业上市工作;推进农产品加工业发展。

(十四)贯彻执行国家、自治区、桂林市有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订永福县对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施;负责推进流通产业结构调整,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

(十五)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推进商务综合执法;承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责;承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

(十六)按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动进行监督管理;指导大宗产品批发市场和汽车等重要商品的流通服务市场建设规划工作;负责重要消费品(酒类、肉类、食糖等)的市场调控和生产资料的流通管理;指导全县“报废汽车管理、老旧汽车更新”、“再生资源回收”管理、茧丝绸协调和生猪屠宰管理工作;规范全县汽车、建材市场秩序。

(十七)贯彻执行自治区境外投资管理办法和中国公民出境就业管理政策;对境外就业职业介绍机构资格进行认定、审核和监督检查;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;负责全县商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业安全事故防范措施和安全生产检查。指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(十八)负责全县军工企业的综合协调和管理。承担全县军工企业、民用爆破器材生产流通的行业管理和船舶工业行业的管理;负责联系、协调军工生产工作,承办上级和军工部门需要地方政府管理的业务。

(十九)负责加强生猪屠宰的行业管理、督促屠宰企业落实质量安全管理的相关制度。

(二十)承办县人民政府及市工信委、市商务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

永福县科技工信和商贸局是永福县人民政府的职能部门,属行政单位。

我局主要设置办公室、经济运行股、投资和规划股、商务服务管理股、综合股;下属二层机构永福县工业园区管理服务中心和永福县科技情报研究所。

(一)办公室

协助局领导处理日常行政事务工作;负责文电、信息、安全保卫、保密、建议提案、对外联络、综合治理、卫生健康、机关节能、后勤保障、档案管理、信访、督查等工作;负责单位党群、思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和反腐倡廉等工作;协助做好稳定、农建扶贫等工作;负责局党组会议、局长办公会议及局工作会议等会议和重大活动的组织协调工作;承担政务公开、机关网络管理工作。

(二)经济运行股

组织实施工业经济运行的综合协调;协调解决行业运行发展中的有关问题;监测分析工业和信息化日常运行,分析国内外工业和信息化发展形势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责企业减负及两化融合工作;负责有序用电工作;研究提出电力工业发展建议,负责做好企业服务工作;完成局领导交办的其他工作。

(三)投资和规划股

按照国家政策组织制定县域工业、商贸发展规划;根据县政府要求做好招商引资工作;负责企业新建项目、技术改造项目、中小企业发展资金的申报、审查、备案工作;负责质量管理、技术创新及技术装备工作;做好固定资产投资及技术改造项目的投资统计工作;协助企业做好融资工作;完成局领导交办的其他工作。

(四)商务服务管理股

负责商贸经济运行统计、分析工作;推进流通标准化建设;牵头组织规范零售企业促销行为;推进农村市场和农产品流通体系建设;按有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通行业进行监督管理;指导报废汽车管理、老旧汽车更新;承担全县商务服务业(含餐饮业、住宿业)等行业管理工作;按照有关规定对成品油流通、加油站进行管理;负责商务执法工作;负责商务其他日常管理工作;完成局领导交办的其他工作。

(五)综合股

负责财务、工资、公务管理、老干部工作、后勤服务、档案、编制财政预算报表等工作;负责干部年报、本系统专业职称资格的评审申报工作;拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策;统筹推进国家工业绿色发展政策和规划;开展节能执法监察工作;组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广工作;负责中小企业安全生产的监督、检查及指导;负责企业改制社会稳定工作;负责企业各种培训的组织及实施,完成局领导交办的其他工作。


    第二部分:单位2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年我部门总收入767.39万元(含财政拨款上年未列支结转收支数146.29万元),总支出767.39万元(含财政拨款上年未列支结转收支数146.29万元)。总收入较上年减少243.62万元,减少24.1%,主要原因:一是较上年结转减少311.65万元,二是2025下半年成立永福县工业园区管理服务中心增加人员4人,工资及各种费用增加,两项增减相抵,2026年总支出较上年实际减少243.62万元。总支出较上年减少24.1 %,主要原因:一是较上年结转减少311.65万元,二是2025下半年成立永福县工业园区管理服务中心增加人员4人,工资及各种费用增加,两项增减相抵,2026年总支出较上年实际减少243.62万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年我部门总收入767.39万元(含财政拨款上年未列支结转收支数146.29万元),总收入较上年减少243.62万元,减少24.1%,主要原因:一是较上年结转减少311.65万元,二是2025下半年成立永福县工业园区管理服务中心增加人员4人,工资及各种费用增加,两项增减相抵2026年总收入较上年实际减少243.62万元。

一般公共预算收入621.1万元,同比增加68.02万元,增长12.3%。增长的主要原因是2025下半年成立永福县工业园区管理服务中心增加人员4人,工资及各种费用增加

上年结转结余146.29万元,同比减少311.65万元,下降68.05%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年总支出767.39万元(含财政拨款上年未列支结转收支数146.29万元)。总支出较上年减少243.62万元,减少24.1%,主要原因与收入减少原因相同。部门支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1.社会保障和就业支出112.72万元,同比增加24.2万元,增长21.5%;

2.卫生健康支出54.53万元,同比增加5.95万元,增长9%;

3.资源勘探工业信息等支出569.4万元,同比增加154.5万元,增长27.1%;

4.商业服务业等支出0万元,同比减少432万元;

5.住房保障支出30.74万元。同比增加4.68万元,增长15.2%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算584.4万元,占支出总预算76.2%,同比增加68.02万元,增长13.17%;主要包括:基本工资138.48万元,同比增加27.15万元,增长24.38%;津贴补贴31.27万元,同比减少2万元,下降6%;奖金47.82万元,同比减少2.6万元,下降5.1%;机关事业单位基本养老保险缴费40.99万元,同比增长17.94%;职业年金缴费24.94万元,同比增长43.56%;职工基本医疗保险缴费18.96万元,同比增长17.94%;公务员医疗补助缴费12.81万元,同比增长17.94%;其他社会保障缴费1.11万元,同比增长32.81%;住房公积金30.74万元,同比增长17.94%;其他工资福利支出18.48万元,同比无变化;商品和服务支出37万元,同比增加6.8%;办公费12.8万元,同比增加10.34%;印刷费0.20万元,同比增长0%;差旅费3万元,同比增长50%;公务用车运行维护费6.00万元,同比无变化;其他交通费用14.84万元,同比增长8.48%;其他商品和服务支出0.16万元,同比无变化;对个人和家庭的补助115.79万元,同比下降0.5%;离休费17.97万元,同比增长5.76%;退休费69.58万元,同比下降1.4%,生活补助5.48万元,同比下降10.4%;医疗费补助22.76万元,同比增加0.5%。

项目支出预算182.98万元,占支出总预算23.84%,同比减少311.65万元,下降63%

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15万元,同口径与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2026年预算安排6万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排9万元,与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关(事业单位)运行经费37万元,机关运行经费按支出经济分类安排如下:

办公费12.8万元;印刷费0.2万元;差旅费3万元;公务用车运行维护费:6万元;其他交通费用:14.84万元;其他商品和服务支出:0.16万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.2万元。其中:货物类采购0.2万元,主要用于购买打印纸。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及县本级项目10个,预算资金182.98万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

工业振兴工作经费

10

紧紧围绕建设“新型工业重镇”“现代农业强县”“福寿养生家园”的奋斗目标,立足本地资源和产业特色,主动作为,进一步推进工业结构调整,加快工业发展方式转变,打造工业园区产业聚集平台,完成工业运行目标,提高永福县工业经济发展速度、质量和效益。

招商引资业务工作经费

10

围绕建设“新型工业重镇、现代化强县、福寿养生家园”的奋斗目标,主动“走出去、请进来”,采取“以商招商、以企招商、项目招商、产业招商”等方式,精准对接企业30家以上,新引进计划投资1000万元以上项目10个,其中亿元以上项目5个。签约项目投资额50亿元以上。

第三部分:名词解释

1.机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分:单位2026年部门预算报表

详见附表。


关联文件: