关于2024年度永福县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
(摘要)
审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,以及关于审计工作的重要论述和重要指示批示精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,依法全面履行审计监督职责,深化与纪检监察等各类监督的贯通协同,为永福县经济社会高质量发展提供坚实有力的审计保障。
审计结果表明,2024年,在县委、县政府的坚强领导下,各部门全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进经济社会协调发展,积极组织财政收入,加强支出管理,坚持党政机关过紧日子,兜牢“三保”底线。加强财政资源统筹,持续优化支出结构,积极防范化解重点领域风险,财政运行总体平稳。但审计也发现财政管理及预算执行、重点民生资金等方面仍存在一些薄弱环节需要改进和完善。
一、县本级预算执行和决算草案审计情况
对县本级2024年度预算执行和决算草案进行审计,重点审计了预算编制管理、预算执行管理、财务支出管理等3个方面。审计发现,存在年初预算编制不细化、挤占财政专项资金、对项目申报材料审核把关不严等问题。
二、县本级部门预算执行审计情况
对1个单位2024年度预算执行和决算及其他财政收支情况进行审计,重点审计了基建项目、财务管理等2个方面。审计发现,存在未按规定编报竣工财务决算、未按规定采购印刷服务等问题。
三、经济责任审计情况
对2个单位2名主要领导经济责任进行审计,重点审计了贯彻执行党和国家、自治区重大经济方针政策和决策部署、财政财务管理、经济风险防范等5个方面。审计发现,存在部分建设项目程序不规范、无预算支出经费、违规发放补贴等问题。
四、民生领域相关审计情况
对县直三家医院财务收支和医保政策落实情况、县殡葬管理情况进行审计调查,重点审计了医疗服务收费和医保基金结算使用、政策措施落实、经营管理等10个方面。审计发现,存在违规收费、药品和耗材库存商品管理混乱、内部管理不规范等问题。
本报告反映的是此次县本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题。对这些问题,县审计局依法征求了被审计单位意见;对重大违纪违法问题线索,依纪依法移交有关部门进一步核实查处。县审计局从强化财政预算管控统筹、健全风险防控机制、加强重大项目监管、着力保障和改善民生等方面提出了意见建议,有关部门和单位正在积极整改。县审计局将继续加大对审计发现问题的跟踪督促整改力度,推动审计整改工作取得实效。
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